ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА ЕЛАБУГА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛАБУГА ШƏһƏРЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
26.07.2016г. №68
Об исполнении бюджета муниципального образования город Елабуга
Елабужского муниципального района за 1 полугодие 2016 года
В соответствии со статьей 46 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением Елабужского городского Совета от 18 декабря 2013 года № 174 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан за 1 полугодие 2016 года (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Р.И. Марданов
Приложение № 1
к постановлению Исполнительного комитета
города Елабуга Елабужского муниципального района
№ от «___» июля 2016 г.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Елабуга
Елабужского муниципального района Республики Татарстан за 1 полугодие 2016г.
Наименование показателя
|
Код дохода по бюджетной классификации |
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за отчетный период |
1 |
2 |
3 |
4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 100 00000 00 0000 000 |
232 957,8 |
106 084,5 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 101 00000 00 0000 000 |
140 709,8 |
64 806,0 |
Налог на доходы физических лиц |
000 101 02000 01 0000 110 |
140 709,8 |
64 806,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 105 00000 00 0000 000 |
187,0 |
596,8 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 105 03000 01 0000 110 |
187,0 |
596,8 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 106 00000 00 0000 000 |
81 061,0 |
32 159,7 |
Налог на имущество физических лиц |
000 106 01000 00 0000 110 |
17 677,0 |
595,9 |
Налог на игорный бизнес |
000 106 05000 02 0000 110 |
60,0 |
63,0 |
Земельный налог |
000 106 06000 00 0000 110 |
63 324,0 |
31 500,8 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 109 00000 00 0000 000 |
0,0 |
5,3 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 111 00000 00 0000 000 |
8 000,0 |
4 461,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 111 05000 00 0000 120 |
8 000,0 |
4 461,5 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 114 00000 00 0000 000 |
2 500,0 |
3 300,9 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 116 00000 00 0000 000 |
500,0 |
754,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 200 00000 00 0000 000 |
15 722,6 |
7 835,4 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 202 00000 00 0000 000 |
15 722,6 |
7 835,4 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 202 01000 00 0000 151 |
13 569,2 |
5 682,0 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 202 01001 13 0000 151 |
13 569,2 |
5 682,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
000 202 04000 00 0000 151 |
2 153,4 |
2 153,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого |
000 202 04012 13 0000 151 |
2 153,4 |
2 153,4 |
Доходы бюджета - ИТОГО |
X |
248 680,4 |
113 919,9 |
2. Расходы бюджета |
|||
Наименование показателя |
Код расхода по бюджетной классификации |
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за отчетный период |
1 |
2 |
3 |
4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
000 0100 0000000000 000 |
6 220,3 |
2 674,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 0103 0000000000 000 |
123,6 |
57,1 |
Непрограммные направления расходов |
000 0103 9900000000 000 |
123,6 |
57,1 |
Центральный аппарат |
000 0103 9900002040 000 |
123,6 |
57,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
000 0104 0000000000 000 |
3 859,7 |
2 243,6 |
Непрограммные направления расходов |
000 0104 9900000000 000 |
3 859,7 |
2 243,6 |
Центральный аппарат |
000 0104 9900002040 000 |
3 859,7 |
2 243,6 |
Резервные фонды |
000 0111 0000000000 000 |
1 352,0 |
0,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0111 9900000000 000 |
1 352,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
000 0111 9900007411 000 |
1 352,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 0000000000 000 |
885,0 |
374,1 |
Непрограммные направления расходов |
000 0113 9900000000 000 |
885,0 |
374,1 |
Центральный аппарат |
000 0113 9900002040 000 |
160,0 |
52,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0113 9900002950 000 |
50,9 |
46,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 0113 9900025600 000 |
19,0 |
0,0 |
Выполнение других обязательств государства |
000 0113 9920003000 000 |
648,0 |
267,6 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
000 0113 9920003050 000 |
7,1 |
7,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
000 0400 0000000000 000 |
26 301,5 |
11 899,8 |
Дорожное хозяйство |
000 0409 0000000000 000 |
26 301,5 |
11 899,8 |
Непрограммные направления расходов |
000 0409 9900000000 000 |
26 301,5 |
11 899,8 |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
000 0409 9900078020 000 |
26 301,5 |
11 899,8 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
000 0500 0000000000 000 |
76 589,3 |
38 028,1 |
Жилищное хозяйство |
000 0501 0000000000 000 |
32 120,0 |
14 461,1 |
Непрограммные направления расходов |
000 0501 9900000000 000 |
32 120,0 |
14 461,1 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 0501 5210600 000 |
32 120,0 |
14 461,1 |
Коммунальное хозяйство |
000 0502 0000000000 000 |
330,0 |
0,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0502 9900000000 000 |
330,0 |
0,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
000 0502 9900075050 000 |
330,0 |
0,0 |
Благоустройство |
000 0503 0000000000 000 |
44 139,3 |
23 567,0 |
Муниципальная программа по благоустройству мест захоронений |
000 0503 0100000000 000 |
500,0 |
30,0 |
Основное мероприятие "Содержание мест захоронений" |
000 0503 0100100000 000 |
500,0 |
30,0 |
Мероприятия по содержанию мест захоронений |
000 0503 0100178040 000 |
500,0 |
30,0 |
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО город Елабуга ЕМР" |
000 0503 0200000000 000 |
1 500,0 |
894,6 |
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |
000 0503 0200100000 000 |
1 500,0 |
894,6 |
Реализация программных мероприятий |
000 0503 0200110990 000 |
1 500,0 |
894,6 |
Премирование победителей республиканского конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан" |
000 0503 0480414200 000 |
627,5 |
0,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0503 9900000000 000 |
41 511,8 |
22 642,4 |
Взнос в уставные капиталы |
000 0503 9900034002 000 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Уличное освещение |
000 0503 9900078010 000 |
21 495,4 |
14 173,6 |
Озеленение |
000 0503 9900078030 000 |
7 000,0 |
2 560,2 |
Содержание кладбищ |
000 0503 9900078040 000 |
75,0 |
75,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
000 0503 990007800 000 |
10 941,4 |
3 833,6 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
000 0800 0000000000 000 |
56 797,6 |
20 000,0 |
Культура |
000 0801 0000000000 000 |
52 449,6 |
18 545,8 |
Непрограммные направления расходов |
000 0801 9900000000 000 |
52 449,6 |
18 545,8 |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
000 0801 9900025700 000 |
52 449,6 |
18 545,8 |
Кинематография |
000 0802 0000000000 000 |
4 348,0 |
1 454,2 |
Непрограммные направления расходов |
000 0802 9900000000 000 |
4 348,0 |
1 454,2 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
000 0802 9900025700 000 |
4 348,0 |
1 454,2 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
000 1100 0000000000 000 |
90 122,1 |
40 482,7 |
Физическая культура |
000 1101 0000000000 000 |
90 122,1 |
40 482,7 |
Программа развития физической культуры и спорта |
000 1101 0300000000 000 |
90 122,1 |
40 482,7 |
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта" |
000 1101 0300100000 000 |
90 122,1 |
40 482,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки |
000 1101 0300148200 000 |
90 122,1 |
40 482,7 |
Расходы бюджета - ИТОГО |
X |
256 030,8 |
113 085,4 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||
Наименование показателя |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за отчетный период |
1 |
2 |
3 |
4 |
Источники внутренного финансирования дефицита бюджета |
000 0100 0000 00 0000 000 |
7 350,4 |
-834,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 0105 0000 00 0000 000 |
7 350,4 |
-834,5 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
X |
7 350,4 |
-834,5 |